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Auditoría en el área de control y manejo de las compras y pagos en Supermercado Merca Z

dc.contributor.advisorLondoño Baena, Olga Liliana
dc.contributor.authorQuiñones Marcillo, Heidy Gabriela
dc.contributor.authorDíaz del Castillo, Melissa Reynel
dc.date.accessioned2025-11-28T19:59:13Z
dc.date.available2025-11-28T19:59:13Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEste trabajo analiza la efectividad y la importancia del control interno en el ciclo de Compras y Pagos de la empresa Merca Z S.A.S., ubicada en Tumaco, Nariño, durante el año 2024. Utilizamos la metodología de auditoría financiera, aplicando pruebas de cumplimiento y sustantivas sobre 125 transacciones representativas. Aunque el sistema de control está bien diseñado, encontramos que en la práctica se presentan fallas frecuentes: En algunos casos las órdenes de compra se generan después de recibir los productos, y los pagos grandes no siempre tienen la doble firma requerida. Estas situaciones aumentan el riesgo de errores o irregularidades, en conclusión, el control interno de Merca Z es funcional, pero requiere más disciplina operativa. Recomendamos automatizar los controles clave en el sistema ERP para reducir la dependencia de los procesos manuales.
dc.description.degreelevelTecnológicaspa
dc.description.degreenameTecnólogo(a) en Contable y Tributariaspa
dc.format.extent25 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8752
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeTumaco (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programTecnología Contable y Tributariaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectAuditoríaspa
dc.subjectSistema ERPspa
dc.subjectCiclo de comprasspa
dc.subjectPruebasspa
dc.subject.lembAuditoría financiera
dc.subject.lembControl interno
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)
dc.titleAuditoría en el área de control y manejo de las compras y pagos en Supermercado Merca Zspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa

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