Publication: Auditoría en el área de control y manejo de las compras y pagos en Supermercado Merca Z
| dc.contributor.advisor | Londoño Baena, Olga Liliana | |
| dc.contributor.author | Quiñones Marcillo, Heidy Gabriela | |
| dc.contributor.author | Díaz del Castillo, Melissa Reynel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T19:59:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T19:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza la efectividad y la importancia del control interno en el ciclo de Compras y Pagos de la empresa Merca Z S.A.S., ubicada en Tumaco, Nariño, durante el año 2024. Utilizamos la metodología de auditoría financiera, aplicando pruebas de cumplimiento y sustantivas sobre 125 transacciones representativas. Aunque el sistema de control está bien diseñado, encontramos que en la práctica se presentan fallas frecuentes: En algunos casos las órdenes de compra se generan después de recibir los productos, y los pagos grandes no siempre tienen la doble firma requerida. Estas situaciones aumentan el riesgo de errores o irregularidades, en conclusión, el control interno de Merca Z es funcional, pero requiere más disciplina operativa. Recomendamos automatizar los controles clave en el sistema ERP para reducir la dependencia de los procesos manuales. | |
| dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Contable y Tributaria | spa |
| dc.format.extent | 25 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8752 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tumaco (Nariño, Colombia) | spa |
| dc.publisher.program | Tecnología Contable y Tributaria | spa |
| dc.rights | Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | Control interno | spa |
| dc.subject | Auditoría | spa |
| dc.subject | Sistema ERP | spa |
| dc.subject | Ciclo de compras | spa |
| dc.subject | Pruebas | spa |
| dc.subject.lemb | Auditoría financiera | |
| dc.subject.lemb | Control interno | |
| dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | |
| dc.title | Auditoría en el área de control y manejo de las compras y pagos en Supermercado Merca Z | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | spa |
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