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Evaluación del control interno en el área de finanzas según la ISAE 3000

dc.contributor.advisorFetecua Rodríguez, Sandra Mercedes
dc.contributor.authorRojas Suárez, Yoneidis Rosa
dc.contributor.authorHernández Pitalua, Diosa María
dc.date.accessioned2025-03-06T12:44:59Z
dc.date.available2025-03-06T12:44:59Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEste trabajo de grado evalúa la efectividad del control interno en el área de finanzas de una organización, tomando como referencia la norma ISAE 3000. Dicha norma proporciona directrices para la auditoría y evaluación de controles internos, con el objetivo de mitigar riesgos financieros, prevenir fraudes y garantizar la confiabilidad de la información financiera. La metodología empleada se basó en una búsqueda sistemática de información en bases de datos académicas, normativas y prácticas, seleccionando fuentes relevantes publicadas entre 2015 y 2024. Se utilizaron términos clave relacionados con el control interno y la ISAE 3000 para identificar literatura relevante. La estrategia de búsqueda incluyó la exploración inicial de conceptos, el filtrado avanzado por relevancia y fecha de publicación, y la validación de fuentes mediante referencias cruzadas. Para la evaluación del control interno, se realizó un diagnóstico del sistema financiero de la organización, analizando políticas y procedimientos para detectar debilidades. Se identificaron riesgos asociados a una gestión deficiente, como la falta de transparencia y la exposición a fraudes. La aplicación de los principios de la ISAE 3000 permitió mejorar la detección de estos riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta organizacional. Como resultado, se propusieron estrategias de mejora, tales como la capacitación continua del personal, la automatización de procesos y la implementación de auditorías internas periódicas. Estas acciones buscan reforzar la transparencia financiera, cumplir con normativas internacionales y fortalecer el gobierno corporativo. En conclusión, un sistema de control interno sólido, alineado con la ISAE 3000, es clave para garantizar la estabilidad financiera y la confianza de los stakeholders. Su adecuada implementación optimiza la toma de decisiones estratégicas y facilita la detección temprana de áreas críticas dentro de la organización.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent20 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/6400
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeCaucasia (Antioquia, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectFinanzasspa
dc.subjectRiesgosspa
dc.subjectAuditoríaspa
dc.subjectProcesosspa
dc.subject.lembControl interno
dc.subject.lembContabilidad - Normas
dc.subject.lembEstados financieros
dc.titleEvaluación del control interno en el área de finanzas según la ISAE 3000spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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