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Evaluación del control interno de las cuentas por pagar, con análisis de riesgos y gestión de tesorería en la empresa DISTRIBUCIONES INTEGRALES S&K S.A.S. ubicada en Montería - Córdoba

dc.contributor.advisorLondoño Baena, Olga Liliana
dc.contributor.authorPetro Galaraga, Sugey
dc.contributor.authorPortacio Acevedo, Lilibeth
dc.date.accessioned2026-03-03T15:13:55Z
dc.date.available2026-03-03T15:13:55Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl control interno es un sistema que facilita la eficiencia y eficacia de todos los procesos de una compañía y al mismo tiempo contribuye a que los registros sean fiables, por tanto, es un aspecto imprescindible en la gestión empresarial. Al respecto, la NIA 400 define el sistema de control interno así: Todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. DISTRIBUCIONES INTEGRALES S&K S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Montería, que tiene como actividad económica principal la atención en instituciones de alojamiento, sin embargo, han venido desarrollando otras actividades económicas que permiten la diversificación de mercado de la entidad. Si bien la compañía está clasificada en el grupo III, cuenta con un sistema de control interno que permite llevar un orden de sus procesos. Este trabajo tiene como finalidad evaluar el sistema de control interno utilizado para identificar errores, riesgos o fraudes, mejorar la eficiencia de los procesos, asegurar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables y por supuesto garantizar la información confiable con el fin de fortalecer la transparencia y la responsabilidad dentro de la entidad (Mantilla B., 2000).
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent116 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/9287
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeMontería (Córdoba, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2026spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectCuentas por pagarspa
dc.subjectTesoreríaspa
dc.subjectEvaluaciónspa
dc.subjectRiesgosspa
dc.subject.lembControl interno
dc.subject.lembContabilidad - Normas
dc.subject.lembGestión empresarial
dc.titleEvaluación del control interno de las cuentas por pagar, con análisis de riesgos y gestión de tesorería en la empresa DISTRIBUCIONES INTEGRALES S&K S.A.S. ubicada en Montería - Córdobaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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