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Procedimientos relevantes para evaluar el control interno

dc.contributor.advisorFetecua Rodríguez, Sandra Mercedes
dc.contributor.advisorFarfán, Juliana Carolina
dc.contributor.authorParra Vega, Katerine Andrea
dc.contributor.authorBlandón Salazar, Rigoberto
dc.date.accessioned2024-10-19T13:18:39Z
dc.date.available2024-10-19T13:18:39Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEn el campo de la auditoria contable se deben tener claros unos lineamientos que permitan garantizar el éxito de una evaluación en el entorno de un control interno, siendo crucial la intervención del auditor, se genera la pregunta problematizadora ¿Cuáles son los procedimientos más relevantes para evaluar la efectividad del control interno bajo los estándares establecidos es las NIAS? Los objetivos establecidos para darle resolución a la problemática son definir los procedimientos más relevantes, identificar una metodología conveniente, así como mostrar una capacidad profesional para evaluar y reportar informes que generen confianza. En la introducción podemos encontrar de una forma general lo que se logra al analizar el enfoque de la pregunta orientadora que tiene un direccionamiento claro y estructurado, garantizando la reducción de riesgos y permitiendo un aumento de la eficiencia y eficacia operativa. Para lograr este trabajo se tendrá presente un conjunto de procedimientos metodológicos, partiendo de una metodología cualitativa, focalizándonos en dos etapas: Documentación de fuentes confiables y el análisis subjetivo de toda la información recolectada. En el marco teórico podremos encontrar toda la información en la cual nos basamos, teniendo como fuente principal las NIA’s 300 a la 450, esto nos generará una aproximación sobre un marco integral para que los auditores examinen y valoren los sistemas de control interno de las organizaciones. De acuerdo a toda la información previamente recolectada definimos de manera subjetiva los procedimientos relevantes para evaluar el control interno en las organizaciones con efectividad y con sus respectivas conclusiones, después de cumplidos los objetivos de la investigación.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent26 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5012
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeMedellín (Antioquia, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectNIASspa
dc.subjectProcedimientosspa
dc.subjectEfectividadspa
dc.subjectAuditoriaspa
dc.subject.lembContabilidad - Normas
dc.subject.lembControl interno
dc.subject.lembAuditoría
dc.titleProcedimientos relevantes para evaluar el control internospa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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