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Evaluación del control interno contable 2024

dc.contributor.advisorPulgarín Cárdenas, Andrés
dc.contributor.advisorMina Sánchez, Luz Elena
dc.contributor.authorFandiño Martínez, Sandra Marcela
dc.contributor.authorBetancourt Parra, Johan Alejandro
dc.date.accessioned2025-09-30T21:04:58Z
dc.date.available2025-09-30T21:04:58Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractEl control interno contable es un mecanismo de regulación en la cual se busca auditar los procesos internos de alguna entidad u organización con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de procesos, políticas y prácticas; es una parte vital para la praxis de la contabilidad, dado que rectifica y justifica el ejercicio anteriormente llevado a cabo, permitiendo tener un control claro y conciso sobre los resultados y su proceder. El presente ejercicio de investigación pretende realizar una exploración a la evaluación del control interno contable del estado colombiano en el periodo comprendido desde comienzos del 2024 hasta la primera evaluación del control interno “Evaluación del control interno contable vigencia 2024” y el“INFORME DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO “GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS – PROCEDIMIENTO GENERAL DE PRESUPUESTO V13”, esto con la finalidad de dar un análisis cualitativo sobre el cómo se realizaron los procesos de control internos contable en los periodos mencionados. En síntesis, esta investigación se encamina a demostrar que tanto la evaluación del control interno contable para la vigencia 2024 como el “Informe de Auditoría Interna – Gestión Recursos Financieros (Procedimiento General de Presupuesto V13)” se han sustentado en el régimen de contaduría pública, aplicando sus procedimientos y principios.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent19 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8104
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeArmenia (Quindío, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectAuditoríaspa
dc.subjectContabilidadspa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectRegulaciónspa
dc.subjectEvaluaciónspa
dc.subjectEstadospa
dc.subjectColombiaspa
dc.subjectContaduríaspa
dc.subjectPúblicaspa
dc.subject.lembControl interno
dc.subject.lembAuditoría
dc.subject.lembGestión financiera
dc.titleEvaluación del control interno contable 2024spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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