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Browsing by Author "Portacio Acevedo, Lilibeth"

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    Evaluación del control interno de las cuentas por pagar, con análisis de riesgos y gestión de tesorería en la empresa DISTRIBUCIONES INTEGRALES S&K S.A.S. ubicada en Montería - Córdoba
    (Corporación Universitaria Remington, 2025) Petro Galaraga, Sugey; Portacio Acevedo, Lilibeth; Londoño Baena, Olga Liliana
    El control interno es un sistema que facilita la eficiencia y eficacia de todos los procesos de una compañía y al mismo tiempo contribuye a que los registros sean fiables, por tanto, es un aspecto imprescindible en la gestión empresarial. Al respecto, la NIA 400 define el sistema de control interno así: Todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. DISTRIBUCIONES INTEGRALES S&K S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Montería, que tiene como actividad económica principal la atención en instituciones de alojamiento, sin embargo, han venido desarrollando otras actividades económicas que permiten la diversificación de mercado de la entidad. Si bien la compañía está clasificada en el grupo III, cuenta con un sistema de control interno que permite llevar un orden de sus procesos. Este trabajo tiene como finalidad evaluar el sistema de control interno utilizado para identificar errores, riesgos o fraudes, mejorar la eficiencia de los procesos, asegurar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables y por supuesto garantizar la información confiable con el fin de fortalecer la transparencia y la responsabilidad dentro de la entidad (Mantilla B., 2000).
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BIBLIOTECA GUSTAVO VÁSQUEZ BETANCOURT

Medellín. Calle 51 No. 51-27