Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Castillo Lozano, Mayra GisselMoreno Hernández, Dina Fabiola2025-08-122025-08-122025https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7785El presente informe tiene la intención de proponer diferentes controles internos en el área financiera y contable de Transmena y Carga SAS, (empresa dedicada al transporte de carga seca y líquida, alquiler de maquinaria pesada y elaboración de obras de ingeniería civil), que permitan la optimización de sus operaciones y la mejora de su imagen corporativa. Mediante un modelo de investigación descriptivo en la situación actual de los procesos contables, explicativo en las causas y efectos de las falencias identificadas. Entre ellas se destaca el desconocimiento del estado real de cartera, el incumplimiento de los pagos a proveedores y la inconsistencia en el proceso de manejo documental. Para el procesamiento de la información se utilizaron dos métodos de recolección de información: la observación directa de los procesos y la revisión documental.43 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025Práctica empresarialSIIGOGestión documentalCaja menorProveedoresInforme de grado práctica empresarial Transmena y Carga SASTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Control internoMejoramiento de procesosImagen corporativa